Relatório Faturamento de Produto por Produtivo

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Edição feita às 15h23min de 18 de fevereiro de 2014 por Flavia.oliveira (disc | contribs)

Introdução

O Relatório Faturamento de Peças por Produtivo consiste em analisar o faturamento de cada produtivo, exibindo os dados da O.S., valor bruto do produto, valor do desconto, valor líquido, percentual de comissão e valor da comissão. Todas as informações são relacionadas aos tipos de produtos escolhidos pelo usuário na emissão do relatório.

Gerando Relatório Faturamento de Produto por Produtivo

OFICINA

1. No menu principal, clique Oficina, Relatórios, Acompanhamento de Produtivo e Faturamento de Produto por Produtivo;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf1.jpg

2. Informe o Período e clique em Filtro Seleção;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf2.jpg

3. Informe as Empresas que irão compor os dados do relatório e em seguida, clique em Tipo de Produto;

Observação:

Arquivo:Estavawf10.jpg: transfere todos os itens para coluna Selecionados;

Arquivo:Estavawf11.jpg: transfere apenas o item selecionado da coluna Disponíveis para a coluna Selecionados;

Arquivo:Estavawf12.jpg: transfere apenas o item selecionado para a coluna Disponíveis;

Arquivo:Estavawf13.jpg: transfere todos os itens para a coluna Disponíveis;


Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf3.jpg

4. Selecione o Tipo de Produto a constituir as informações da análise e em seguida, clique em Produtivo;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf4.jpg

5. Informe o Produtivo a compor os dados do faturamento e logo após, clique em Tipo de OS;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf6.jpg

6. Selecione o Tipo de OS. Clique em Confirmar;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf7.jpg

7. Clique em Gerar;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf8.jpg

8. Relatório Faturamento de Produtos por Produtivo em modo de exibição.

Observação:

  • Utilize as opções Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg para realizar demais configurações e ações no relatório.

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf9.jpg

Dados do relatório:

OS: código da ordem de serviço.

Tipo OS: código do tipo de ordem de serviço.

Nº Nota: número da nota fiscal.

Série Nota: série da nota fiscal.

Natureza Operação: classificação da natureza de operação.

Valor Bruto: valor bruto do faturamento.

Valor Desconto: valor do desconto concedido na venda do produto.

Valor Líquido: valor líquido de venda do produto.

Perc. Comissão: percentual da comissão.

Valor Comissão: valor da comissão.