Relatório Faturamento de Produto por Produtivo

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Introdução

O Relatório Faturamento de Peças por Produtivo consiste em analisar o faturamento de cada produtivo, exibindo os dados da O.S., valor bruto do produto, valor do desconto, valor líquido, percentual de comissão e valor da comissão. Todas as informações são relacionadas aos tipos de OS selecionados, bem como o período determinado.

Gerando Relatório Faturamento de Produto por Produtivo

OFICINA

1. No menu principal, clique Oficina, Relatórios, Acompanhamento de Produtivo e Faturamento de Produto por Produtivo;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf1.jpg

2. Informe o Período e clique em Filtro Seleção;

Observação:

  • O sistema disponibiliza o relatório em formato .xml, denominado Mala Direta. Marque a opção Gerar Mala Direta e em seguida, clique no o botão Gerar, para realizar o download.

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf2.jpg

3. Informe as Empresas que irão compor os dados do relatório e em seguida, clique em Tipo de Produto;

Observação:

Arquivo:Estavawf10.jpg: transfere todos os itens para coluna Selecionados;

Arquivo:Estavawf11.jpg: transfere apenas o item selecionado da coluna Disponíveis para a coluna Selecionados;

Arquivo:Estavawf12.jpg: transfere apenas o item selecionado para a coluna Disponíveis;

Arquivo:Estavawf13.jpg: transfere todos os itens para a coluna Disponíveis;


Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf3.jpg

4. Selecione o Tipo de Produto a constituir as informações da análise e em seguida, clique em Produtivo;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf4.jpg

5. Informe o Produtivo a compor os dados do faturamento e logo após, clique em Tipo de OS;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf6.jpg

6. Selecione o Tipo de OS. Clique em Confirmar;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf7.jpg

7. Clique em Gerar;

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf8.jpg

8. Relatório Faturamento de Produtos por Produtivo em modo de exibição.

Observação:

  • Utilize as opções Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg para realizar demais configurações e ações no relatório.

Arquivo:Relacomprdfatprdtprodwf9.jpg

Dados do relatório:

OS: código da ordem de serviço.

Tipo OS: código do tipo de ordem de serviço.

Nº Nota: número da nota fiscal.

Série Nota: série da nota fiscal.

Natureza Operação: classificação da natureza de operação.

Valor Bruto: valor bruto do faturamento.

Valor Desconto: valor do desconto concedido na venda do produto.

Valor Líquido: valor líquido de venda do produto.

Perc. Comissão: percentual da comissão.

Valor Comissão: valor da comissão.