Tabela Protestar Cliente no Arquivo de Remessa

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(Diferença entre revisões)
(→Configurando Agente Cobrador)
(→Configurando Banco)
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'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Bancos''';
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'''3.''' Na janela ''Bancos'' selecione o Banco desejado e em seguida clique no botão '''Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico''';
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'''4.''' Na janela ''Arquivo de Remessa do Banco'' marque o campo '''Detalhe''';
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* <p align="justify">Caso o usuário marque a opção ''Pagamento Eletrônico'' habilita a opção ''Modalidade de Pagamento'' serve para indicar o layout por modalidade dentro de um mesmo arquivo.</p>  
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'''6.''' Na coluna '''Campo''' preencha com a opção '''Cod. Protesto''';
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'''7.''' Na coluna '''Descrição''' informe '''Cod. Prostesto''' e em seguida clique no botão '''Confirma'''.
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Edição de 13h11min de 20 de agosto de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.

A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possível protestar alguns clientes específicos, todos ou nenhum.

Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.

É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.

Configurando Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER


1. No menu principal clique em Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Agentes Cobradores;

Arquivo:Pcar1.jpg

3. Na janela Agentes Cobradores selecione o Agente Cobrador e em seguida clique no botão Alterar;

Arquivo:Pcar2.jpg

4. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;

5. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;

6. Em seguida clique no botão OK.

Nota:

  • O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.

Arquivo:Pcar3.jpg

Configurando Banco

MÓDULO CONTAS A RECEBER


1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;

Arquivo:Pcar4.jpg

3. Na janela Bancos selecione o Banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;

Arquivo:Pcar5.jpg

4. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;

5. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;

Nota:

  • Caso o usuário marque a opção Pagamento Eletrônico habilita a opção Modalidade de Pagamento serve para indicar o layout por modalidade dentro de um mesmo arquivo.

Arquivo:Pcar6.jpg

6. Na coluna Campo preencha com a opção Cod. Protesto;

Arquivo:Pcar7.jpg

7. Na coluna Descrição informe Cod. Prostesto e em seguida clique no botão Confirma.

Arquivo:Pcar8.jpg