Tabela Protestar Cliente no Arquivo de Remessa

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(Diferença entre revisões)
(→Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa)
(→Configurando Agente Cobrador)
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<p align="justify">É necessário que o usuário marque a opção ''Protestar Cliente no Arquivo de Remessa''. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.</p>
<p align="justify">É necessário que o usuário marque a opção ''Protestar Cliente no Arquivo de Remessa''. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.</p>
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= Configurando Agente Cobrador =  
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<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p>
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'''1.''' No menu principal clique em '''Tabelas''';
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'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Agentes Cobradores''';
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'''3.''' Na janela ''Agentes Cobradores'' selecione o '''Agente Cobrador''' e em seguida clique no botão '''Alterar''';
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'''4.''' Na janela ''Alteração de Agente Cobrador'' selecione a aba '''Arquivo de Remessa''';
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'''5.''' Na aba ''Arq. de Remessa'' preencha os campos '''Cód. p/ Protesto''' e '''Cód. p/ Não Protesto''';
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6. Em seguida clique no botão OK.
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Nota: O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.
= Configurando Banco =
= Configurando Banco =

Edição de 16h26min de 17 de agosto de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.

A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possível protestar alguns clientes específicos, todos ou nenhum.

Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.

É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.

Configurando Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER


1. No menu principal clique em Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Agentes Cobradores;


3. Na janela Agentes Cobradores selecione o Agente Cobrador e em seguida clique no botão Alterar;


4. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;

5. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;

6. Em seguida clique no botão OK.

Nota: O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.

Configurando Banco