Pedidos de Vendas

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= Criando Pedido de Venda =
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Edição de 14h31min de 4 de janeiro de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

Após realização da venda de peças e acessórios, é necessário que o vendedor emita a nota fiscal. Neste momento, o sistema emitirá a nota fiscal de venda e os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo. Emitirá uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a sua separação pelo supridor.

Existe uma opção "Indicado por" no Televendas ou Vendas que permite o usuário indicar o cliente que indicou a empresa ao comprador.

Para que a venda seja realizada corretamente, é possível configurar a natureza de operação afim de que o vendedor só tenha acesso às opções definidas no módulo de segurança.

O pedido pode ser criado pela opção de Televendas ou Vendas.

Configurações

Configurando Natureza de Operação

Código Cliente Consumidor Final

Emite Pré-Venda na Emissão de Cupom Fiscal

Empresa Trabalha com Intermediador

Filtro Impressora PDF para Armazenar Boleto

Imprime Lista Separação com Estoque

Imprime no Cupom Fiscal CPF/CNPJ Consumidor

Modelo da Lista de Separação/Devolução

Permite Alterar Cliente do Pedido

Valida Comissão na Natureza de Operação

Criando Pedido de Venda

Como Criar um Pedido de Venda

MÓDULO BALCÃO

1. No menu principal clique Pedidos e Vendas;

Arquivo:pedidosvendas9.jpg

2. Na janela Pedidos, selecione o Vendedor de Peças;

Arquivo:pedidosvendas28.jpg

3. Informe a Senha do usuário. Clique OK;

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4. Clique em Incluir;

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Nota:

  • Para as concessionárias Honda, informe o Motivo de Atratividade (mídias) e Motivo de Compra para as vendas efetuadas por empresa.

Arquivo:Televendas37.jpg

5. Na janela Inclusão de Produtos do Pedido, clique em Incluir Arquivo:pedidosvendas11.jpg;

Arquivo:pedidosvendas12.jpg

6. Na janela Inclusão de Produtos, preencha os campos Movimento, Cond. Pagto de acordo com o tipo de negociação;

Nota:

  • Movimento é a Natureza da operação.

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7. Pesquise o cliente;

Arquivo:pedidosvendas30.jpg

8. Selecione o cliente;

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9. Aparecem os dados do cliente na tela. Clique TAB;

Nota:

Arquivo:pedidosvendas15.jpg

10. Selecione o produto;

Arquivo:pedidosvendas16.jpg

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11. Se o produto estiver em promoção, o sistema trará o desconto, não permitindo a alteração no desconto. Clique TAB para aparecer dados do produto;

12. Informe a Quantidade;

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13. Clique em OK. O produto foi incluído. Clique em Voltar;

Nota:

  • Se o desconto concedido for maior que o permitido, a nota só será emitida após aprovação da Gerência.

14. Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação: Cálculo da Margem de Peças.

Arquivo:pedidosvendas19.jpg

Notas:

  • Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

  • Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.

  • Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

15. Após analisar a rentabilidade, clique em Voltar;

Arquivo:pedidosvendas20.jpg

16. Clique em Imprimir para emitir Nota;

Arquivo:pedidosvendas21.jpg

17. Se necessário, preencha o campo Indicado por, informando o cliente que indicou;

Notas:

  • Todas as observações contidas na nota fiscal de venda são exportadas para o campo de Observação do Títulos.
  • Caso clique no botão Imprimir o sistema lista na impressora fiscal o total de impressões existentes em cada fila.
  • Para gerar venda através de intermediador, ou seja, emitir nota em nome da seguradora e título em nome do cliente. Basta configurar o parâmetro Empresa Trabalha com Intermediador com Valor Sim; marcar a opção Intermediador e informar o percentual de comissão, no campo % Comissão, no Cadastro de Clientes na aba Faturam. para assim poder gerar a venda através de intermediador, informando o cliente intermediador, no campo Intermediador antes de emitir nota. É possível consultar os títulos do intermediador, através do Relatório Comissão de Intermediadores no módulo Estoque de Peças.

  • Ao preencher o campo "Inf. Complem.", as informações permanecerão armazenadas mesmo cancelando a operação.

18. Clique em Lista Sep para emitir a Lista de Separação;

Arquivo:pedidosvendas22.jpg

19. A Lista de Separação será impressa no Almoxarifado com os dados da peça solicitada;

Notas:

  • Se o parâmetro Imprime Lista Separação com Estoque estiver configurado com Valor Sim, a lista de separação será impressa com as informações do estoque anterior e atual, caso exista.

  • Toda vez em que o parâmetro Modelo da Lista de Separação/Devolução estiver com Valor 2, a lista de separação seja gerada em um papel de formulário contínuo com novas medidas. O papel é picotado de 240 x 280 (80 cols.).

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20. Após imprimir a Lista de Separação, clique em Sim;

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21. A Nota Fiscal será impressa e o pedido concluído;

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22. Clique em Orçam. para emitir o Orçamento;

23. Em seguida clique no botão Preview para visualizar o Orçamento;

Arquivo:pedidosvendas26.jpg

24. Orçamento com o pedido do cliente incluído.

Nota:

Arquivo:pedidosvendas27.jpg