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Introdução
Criada a funcionalidade de Provisão para Devedores Duvidosos. Nessa operação serão identificados tÃtulos em aberto (Autorizado) para um determinado perÃodo de vencimento, os quais serão baixados com um Tipo de Crédito/Débito de escolha, gerando novos tÃtulos.
O que foi feito
Acesse: Financeiro\Contas a Receber\Provisão para Devedores Duvidosos:
- Tela de consulta de operações, apresentará o status das mesmas, bem como a opção de Inserir, Consultar e Cancelar.
- A opção de inserir irá apresentar a tela para filtro/seleção dos tÃtulos em aberto (Autorizado) por data de vencimento.
- Utilizar o botão Filtro Seleção para definir o filtro dos tÃtulos que serão considerados na operação.
- Após realizar a consulta, deve-se selecionar os tÃtulos da operação e preencher os dados para Confirmação.
• Tipo de C/D: Tipo de Crédito/Débito a ser utilizado na baixa dos tÃtulos selecionados.
• Tipo de Documento: Tipo de Documento a ser utilizado na baixa dos tÃtulos selecionados.
• Data: Data da operação e do movimento de liquidação dos tÃtulos selecionados.
• Departamento: Departamento dos novos tÃtulos a serem gerados.
• Agente Cobrador: Agente Cobrador dos novos tÃtulos a serem gerados.
• Tipo de TÃtulo: Tipo de TÃtulo dos novos tÃtulos a serem gerados.
- Ao confirmar a operação, será gerado um fluxo para autorizar.
- O clicar no fluxo, serão apresentadas as informações da operação e as devidas ações.
• Autorizar: Finaliza a operação, realizando as baixas e criação dos novos tÃtulos.
• Não Autorizar: Cancela a operação.
- Após autorização, a operação ficará como Finalizada, permitindo sua Consulta ou Cancelamento (Enquanto não houver movimentações nos tÃtulos criados).