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Tabela de conteúdo |
Introdução
Todos os serviços executados por terceiros na Oficina podem ser controlados pelo sistema através da abertura de uma Ordem de Serviço. A partir desta é que se emite a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após a conclusão do serviço, o fornecedor emite a Nota Fiscal e o veÃculo é entregue ao cliente.
Para encerrar o serviço, ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.
Configurações
Valor AF maior que valor do Serviço
Verificar Fornecedores para Serviços de Terceiros
Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores
Utilizando Serviços de Terceiros
Cadastrando Serviço de Terceiros
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Tabelas, Serviços e Tipos de Serviço de Terceiros;
2. Na janela Tipos de Serviço de Terceiros clique Incluir;
Nota:
-
Para alterar tipo de serviço de terceiro, clique no Ãcone . Para excluir tipo de serviço de terceiro, clique .
3. Na janela Inclusão de Tipos de Serviço de Terceiros informe Código e Serviço de Terceiros;
4. Clique Confirma;
5. Serviço de Terceiro cadastrado.
Abertura de O.S.
Para uma abertura de ordem de serviço é necessário que o veÃculo e o cliente estejam cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de VeÃculos.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no Ãcone ;
2. Clique Incluir;
3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou VeÃculo e clique TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veÃculo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;
4. Preencha os campos Comb.(%), Km Atual, Insp. Elevador, Prev. Entrega e Prisma;
5. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (F3 - ao lado Aceita) para ativar o envio;
Nota:
-
Se os campos E-mail e/ou SMS estiverem marcados, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, deve seguir o mesmo procedimento.
6. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veÃculo;
7. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir ou Kit;
8. Na janela Inclusão de T.M.O. da O.S., selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;
Nota:
- O TMO tem que estar cadastrado como serviços de terceiros. Ver Cadastro de T.M.O.
9. Digite o TMO ou selecione através do (F3). Clique TAB para trazer as informações da TMO;
Nota:
-
N.F. de Terceiros - serve para cadastrar o nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros, quando o Tipo de O.S. for de Garantia.
10. Se for necessário preencha os campos Observação com informação adicional; Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Total de Horas; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;
11. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;
12. Altere o botão Não Exec Serv para Exec Serv pois o serviço não terá marcação de tempo;
Notas:
-
Não Exec Serv - se aparecer no botão, significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visÃvel o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.
-
Não Cobrar - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visÃvel o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.
13. Clique Serv. Terc. para cadastrar qual fornecedor irá realizar o serviço;
14. Digite o código do fornecedor ou selecione através (F3);
15. Clique OK;
Nota:
Se o sistema for configurado para não autorizar valor da AF maior que o valor do serviço, aparece a mensagem abaixo. Digite valor da AF igual ou menor que o valor do serviço. Ver configuração Valor AF maior que valor do Serviço.
Se o valor do serviço for inferior ao valor que consta na O.S., aparece a mensagem abaixo. O gerente terá que autorizar o valor. Clique Sim;
Digite login e senha do gerente e clique OK.
Nota:
Toda vez em que o parâmetro Verificar Fornecedores para Serviços de Terceiros estiver com Valor Sim, o sistema irá verificar se o fornecedor está associado ao serviço, caso não esteja, o sistema emite critica:
Para possibilitar está associação, utilize a opção Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores, no cadastro de TMO.
16. Na janela Inclusão de T.M.O. da O.S. clique OK;
17. Serviço cadastrado. Clique Voltar;
18. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique Confirma;
19. Imprima a O.S. clicando na opção Sim;
20. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Autorizando o Serviço.
Autorizando o Serviço (AF)
Após criar a ordem de serviço é necessário autorizá-la para que o serviço seja realizado.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no Ãcone ;
2. Digite o Nº O.S. ou selecione através (F3). Clique TAB para trazer as informações da O.S.;
3. Clique Serviços;
4. Na janela Serviços da O.S., selecione o serviço e clique Autorização AF (autorização fornecedor);
5. Na janela Autorização de AF's, clique OK para liberar a execução do serviço;
6. O serviço foi autorizado. Ir para tópico Imprimindo Autorização do Serviço.
Imprimindo Autorização do Serviço
Após autorização, esta deve ser impressa para que o fornecedor inicie a execução do serviço.
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no Ãcone ;
2. Digite o Nº O.S. ou selecione através (F3). Clique TAB para trazer as informações da O.S.;
3. Clique Serviços;
4. Na janela Serviços da O.S., selecione o serviço e clique Sub-Ordem ou AF;
5. Selecione a opção AF - Autorização Fornec.; e em seguida, clique Preview;
6. Para imprimir, clique Imprimir;
7. O veÃculo é enviado juntamente com a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após execução do serviço, ir Entrada da NE de Serviços.
Entrada da Nota de Entrada de Serviços
Após executar o serviço, o terceiro envia a Concessionária à nota fiscal de prestação de serviço do veÃculo. Realize a entrada da nota no sistema, associando a AF-Autorização de Fornecimento que foi impressa.
A entrada da nota fiscal do fornecedor (terceiro) é realizada através do módulo de Estoque de Peças. Após registrar entrada, encerre a O.S., emita nota fiscal para cliente e libere o veÃculo. Ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.
1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
3. Preencha campos de acordo com informações da NE;
4. Clique em Descrição;
Nota:
- A descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques.
5. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
6. Digite a descrição do serviço/nota, a Classificação, Departamento, Unidade e Quant.;
7. Selecione o Tipo de Descrição: Produto ou Serviço;
8. Digite o Valor da nota e clique Aut. Forn.;
9. Mostram os serviços executados pelo fornecedor (AF's). Marque o serviço e clique OK;
Nota:
-
Se a natureza de operação utilizada na entrada da NE estiver configurada para informar AF na nota, o número da AF será mostrado na janela. Se isto não ocorrer, é necessário alterar a O.S. e registrar a AF. Isto serve para ter maior controle sobre as NE’s de serviços. Maiores informações ver documentação Tabela Natureza de Operação.
Se o valor da nota for menor que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "Desconto" para cadastrar desconto conforme valor da nota;
Selecione o serviço e clique Desconto. Digite o percentual de desconto e clique OK. O desconto é cadastrado por OS.
Se o valor da nota for maior que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "Autorizar" para que o gerente possa autorizar o valor da nota;
Digite o login e senha do gerente e clique OK;
10. O serviço foi associado a NE. Clique OK e em seguida, Cancelar para retornar a tela anterior;
11. Clique Voltar;
12. Para incluir obrigações para pagamento da Nota, clique Rodapé;
13. Clique Obrigações;
Nota:
- Informe os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.
14. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;
15. Preencha as informações de pagamento, Nr. AF e clique OK;
Nota:
-
Nesta tela serão informados os desdobramentos da condição de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.
16. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;
17. Retorne para janela Inclusão de Nota Fiscal de Entrada e clique Confirma;
18. O sistema registra os dados e gera o nº. da NE;
19. Para Encerrar a O.S., Emitir Nota Fiscal para o Cliente e Liberar o VeÃculo, ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.