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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório de Notas Fiscais de SaÃda sem Retorno serve para visualizar os itens que saÃram do estoque e ainda não retornaram na nota de entrada, controlando a remessa de veÃculos, peças e descrições, separado-os por grupos.
Gerando Relatório Notas Fiscais de SaÃda sem Retorno
Como Gerar Relatório Notas Fiscais de SaÃda sem Retorno
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal clique Relatórios, Notas Fiscais e de SaÃda sem Retorno;
2. Na janela Relatório - Controle de Remessa informe o PerÃodo preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. Na janela Relatório - Controle de Remessa clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Notas Fiscais de SaÃda sem Retorno
Dados do relatório:
Destinatário: nome do destinatário da nota fiscal.
CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do destinatário.
CFOP: código fiscal de operação. O código fiscal de operação é definido na tabela de Natureza de Operação.
NF Nota: número da nota fiscal.
Emissão: data de emissão da nota de saÃda.
Valor: valor da nota de saÃda.
Item: item(ns) da nota de saÃda.
Unid.: código da unidade da nota de saÃda.
Desenho: código da peça.
Descrição: descrição da peça.
Qtd.: quantidade de peças faltantes por destinatário.
Nr. VeÃculo: identificação do veÃculo na concessionária.
Placa: placa do automóvel.
Chassi do VeÃculo: código do chassi do veÃculo faltante.
Qtd. Dias: quantidade de dias em que o veÃculo se encontra em demonstração. Para isto, faz-se necessário marcar a opção "Exige Retorno" na tabela de Natureza de Operação. Os veÃculos retornados são automaticamente retirados do relatório.
Faltante: quantidade de itens faltantes da nota de saÃda.