Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série
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Edição feita às 21h33min de 8 de novembro de 2010 por Anakarine.oliveira (disc | contribs)
MÓDULO SEGURANÇA
O parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série.
O parâmetro sendo configurado com o valor "S" (Sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (Não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.
1. No menu principal clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro, clique na aba Nota fiscal;
3. Selecione o parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" e clique Alterar;
4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma;
5. Parâmetro configurado.