Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série
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Edição feita às 16h39min de 8 de novembro de 2010 por Flavia.oliveira (disc | contribs)
MÓDULO SEGURANÇA
Bloqueio Duplicidade de Nota de Entrada para Fornecedor/NF/Série
O parâmetro "BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE?" serve para definir se bloqueia a entrada da NE duplicada por fornecedor/nota/série. O parâmetro sendo configurado com o valor "S" (sim), o sistema bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série. E o valor "N" (não), não bloqueia duplicidade de nota de entrada para fornecedor/nota/série.
1. No menu, clique Cadastros e Parâmetros;
2. Na janela Parâmetro, ir para o grupo Nota fiscal;
3. Selecione o parâmetro BLOQ. DUPLIC. DE NE P/ FORNECEDOR/NF/SERIE? e clique Alterar;
4. Digite o S ou N no campo Valor, e clique Confirma;
5. Parâmetro configurado.