Processo de Importação

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Edição feita às 10h42min de 22 de novembro de 2012 por Anakarine.oliveira (disc | contribs)

Tabela de conteúdo

Introdução

O Processo de Importação ocorre toda vez em que uma negociação é iniciada, porém o produto ainda não está disponível.

Isso significa que as notas de despesas geradas precisam ser lançadas no sistema, e por sua vez, estas devem ser associadas ao processo na tela de rodapé da nota - Nota Fiscal de Entrada. O sistema irá verificar no processo se existe ou não despesa com o tipo de obrigação, e em caso positivo, a obrigação vinculada a despesa (cadastrada no processo de importação) será cancelada, gerando uma nova obrigação vinculada a despesa do processo, atualizando assim, os valores da despesa, de acordo com os valores da nota.

O processo de importação consiste em três etapas:

1. Informar as despesas → 2. Cadastrar e associar as despesas → 3. Análise gerencial

Informar as despesas: utilize a tabela de Despesas com Importação para informar as despesas com importação a agregar valor total na nota fiscal. Para cada despesa lançada deverá existir uma obrigação diferente.

Cadastrar e associar as despesas: utilize a tela de Processo de Importação para cadastrar e associar as despesas a serem transformadas em obrigação. Para cada processo cadastrado, será lançada uma obrigação avulsa, de acordo com cada despesa. O sistema verifica a existência de despesas para o fornecedor, e em caso positivo, a obrigação vinculada à despesa cadastrada no processo de importação será cancelada e em seguida, será gerada uma nova obrigação, vinculada a despesa do processo, atualizando assim, os valores da despesa, de acordo com os valores da nota.

Análise gerencial: utilize o relatório Processo de Importação para visualizar os dados referentes às despesas cadastradas, de acordo com o período determinado.

Configurações

Tabela Tipos Créditos/Débitos

Crédito/Débito Substitui Previsão Importação

Despesas com Importação

Processo de Importação

Como Cadastrar Processo de Importação

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Utilize esta opção para realizar os lançamentos da provisão de todas as obrigações estimadas, inclusive o fornecedor com a taxa cambial do dia.

1. No menu principal, clique Obrigação e Processo de Importação;

Arquivo:Procimp4.jpg

2. Na janela Processo de Importação clique Incluir;

Arquivo:Procimp5.jpg

3. Na janela Cadastro de Processo/Despesas com Importação, clique Incluir;

Arquivo:Procimp6.jpg

4. Informe os dados referentes às despesas, tanto no campo Processo de Importação quanto no campo Despesas com Importação. Clique OK;

Arquivo:Procimp7.jpg

5. Para gerar Obrigação da despesa, clique Sim;

Arquivo:Procimp8.jpg

6. Obrigação gerada. Clique OK;

Arquivo:Procimp15.jpg

7. Para consultar a obrigação gerada através da despesa, clique no menu principal, Obrigação e Obrigação;

Arquivo:Procimp16.jpg

8. Informe o número do lançamento da obrigação, gerada automaticamente e tecle TAB;

Arquivo:Procimp17.jpg

Relatório Processo de Importação

Como Relatório Processo de Importação

MODULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Processo de Importação;

Arquivo:Procimp11.jpg

2. Na janela Relatório - Processo de Importação informe o Nº Processo de Importação ou a Data Início e a Data Fim;

Arquivo:Procimp12.jpg

3. Relatório Processo de Importação gerado.

Arquivo:Procimp14.jpg


Dados do relatório:

Nº Proc. Imp.: número do processo de importação, cadastrado na janela de Processo de Importação.

Valor: valor da despesa lançada.

Funcionário: funcionário responsável por lançar a obrigação.

Data Proc. Imp.: data do processamento da importação.

Data Canc.: data de cancelamento do processo de importação.

Descrição: descrição do processo de importação, informado na janela de Processo de Importação.

Despesa: descrição da despesa informada na tabela Despesas com Importação.

Lanc. Obrig.: número do lançamento da obrigação gerada através da despesa cadastrada.

Vl. Despesa: valor da despesa.

Fornecedor: nome do fornecedor.