Importação Faturamento de Peças - FP9 (Volks)

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Edição feita às 11h01min de 30 de abril de 2012 por Anakarine.oliveira (disc | contribs)
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Tabela de conteúdo

Introdução

A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitas ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.

Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito o atualizam e transferem de estoque automaticamente os materiais que tiverem suas referências modificadas.

Configurações

Cadastro de Materiais Sequencial

Código da Concessionária na Montadora

Realizando Importação Faturamento de Peças - FP9

Como Realizar Importação Faturamento de Peças - FP9

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;

Arquivo:Importacao4.jpg

2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks3.jpg

3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks4.jpg

4. Após selecionar o arquivo clique Importar;

Nota:

  • Toda vez em que for realizar a importação do arquivo, o sistema verifica se o DN do arquivo é o mesmo da concessionária. Caso o DN seja diferente, no momento da importação do arquivo, o sistema emite a mensagem "O código do arquivo selecionado (XXXX) difere do código da concessionária (XXXXX). A importação será cancelada!" sinalizando. Porém, o sistema permite que o arquivo com o DN "1" seja importado em qualquer empresa. O DN é configurado através do parâmetro Código da Concessionária na Montadora.

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks5.jpg

5. Processando importação;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks6.jpg

6. Clique OK. Ir para aba Peças para processar registro do arquivo no sistema;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks7.jpg

7. Na aba Peças, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro FP9 - Faturamento de Peças;

(Arquivo:Importacao1.jpg): indica que o arquivo está pronto para ser importado.

(Arquivo:Importacao2.jpg): indica que o arquivo já foi processado.

8. Em seguida clique em Processar;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks8.jpg

9. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças preencha os dados de entrada, venda direta, venda internet, tipo de obrigação, conta gerencial e outros. Em seguida clique no botão Processar;

Nota:

  • Utilize a opção Data Vencto. ICMS Retido para definir a data de vencimento do ICMS Retido.

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks9.jpg

10. As informações são gravadas no banco de dados;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks10.jpg

11. Registro FP9 processado. Clique OK;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks11.jpg

12. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação;

13. Para imprimir o Relatório de Importação, clique em Imprimir;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks12.jpg

14. Importação concluída (Arquivo:Importacao3.jpg). A quantidade de registros processados são indicados no campo Importadas;

15. Após processar o arquivo, clique no botão Imprimir;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks13.jpg

16. Para visualizar o arquivo processado, clique em Preview. E para imprimir, clique em Imprimir;

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks14.jpg

17. Arquivo FP9 - Faturamento de Peças importado e processado.

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks15.jpg

Entendendo os Campos do Registro FP9 - Faturamento de Peças

Arquivo:Impfaturamentopecasfp9volks15.jpg

Dados do relatório

N° do Pedido VW: número do pedido da peça da Volks

Emissão: data de emissão do pedido

Peça: código da peça

Classif. Fiscal: número da classificação fiscal da peça

Sit. Tributária: tributação do item

Desconto %: valor do percentual de desconto da peça


N° do Pedido Revendedor: número do pedido de peça do Revendedor

Vencimento: data de vencimento do pedido de peça

Descrição: descrição da peça

Alíquota IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados

Tributação pelo ICMS: valor tributado pelo ICMS

Cod. Transp.: código da transportadora cadastrada na Montadora


N° NF: número da Nota Fiscal

Valor total: valor total da Nota Fiscal

IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados

Peso liq.: peso líquido da peça

Cod.Forn.: código do fornecedor DSH


Série: série da nota fiscal

Qtde: quantidade das peças no pedido

ICMS: valor do ICMS

Num Caixa: número de caixa

CNPJ Forn.: CNPJ do Fornecedor DSH