NTI - Nota de Transferência Interna

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Edição feita às 13h43min de 4 de julho de 2011 por Flavia.oliveira (disc | contribs)

Tabela de conteúdo

Introdução

A Nota de Transferência Interna (NTI) é um processo de controle de gastos internos com manutenção dos veículos, cuja despesa é debitada em seu respectivo departamento.

As Notas de Transferência Interna (NTI) pode ser do tipo: NTI só serviços ou NTI de serviços e peças. No caso da NTI de serviços e peças, é necessário emitir nota fiscal das peças consumidas. Desta forma, o sistema realiza o ajuste fiscal no crédito e débito dos impostos, referente as peças compradas para revender e que foram utilizadas internamente.

Vale ressaltar que o tipo de OS para emitir NTI é de Departamento ou Reclamação.

Configurações

Escriturar NTI Peças no Registro de Entrada

Emissão NF de Peças com NTI em Aberto

Emissão NF de Veículo com NTI em Aberto

Modelo de Impressão da NTI

NTI entra no Custo do Veículo após Venda

NTI entra no Custo Contábil do Veículo

NTI entra no Custo do Veículo antes Venda

NTI compõe o Custo Gerencial do Veículo

Nota de Transferência Interna

Abrindo Ordem de Serviço

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço;


2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;


3. Informe a placa do veículo no campo Placa ou o número do Veículo;

4. Clique TAB para que as informações referentes ao veículo sejam preenchidas automaticamente;

5. Preencha os campos Comb.(%), Km Atual, Prisma e Prev.Entrega;

6. Em seguida clique Serviços;


7. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;


8. Preencha os campos Tipo O.S., T.M.O., Observação e Distribuição Oficina;

Nota: o Tipo OS interna é sempre de Departamento ou Reclamação, conforme configuração na Tabela Tipo de O.S..

9. Em seguida clique OK;


10. Serviço cadastrado. Clique Voltar;


11. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço clique Confirma;


12. Imprima a O.S. através da opção Sim;

13. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Requisitando Peça/Execução do Serviço.

Requisitando Peça/Execução do Serviço

MÓDULO OFICINA

Se for utilizar peças para a execução do serviço, abra uma requisição de peças. Ao gerar a requisição, é impressa uma lista no almoxarifado onde será identificada qual peça está sendo requisitada. Com esta lista, o estoque libera a peça para a Oficina.

Se o produto não tiver saldo em estoque, pode-se abrir uma Requisição de Compra. Ver documentação Requisição de Compra pela Oficina.

Após chegada da peça, o serviço pode ser executado. Para executar o serviço, o mecânico terá que cronometrar o tempo utilizado para realização do serviço. Esta marcação é realizada através da opção Marcação de Tempo. Ver documentação Marcação de Tempo.

1. Na janela Ordem de Serviço clique Requisição;


2. Na janela Requisição de Materiais clique Incluir;


3. Na janela Produtos da Requisição de Materiais clique TAB para aparecer as informações da O.S. Selecione a O.S. e clique Incluir;


4. Na janela Produtos digite o código do Produto ou selecione através ;

5. Clique TAB;

6. No campo Quantidade informe a quantidade do produto na opção Requisitada;

Nota: A opção Atendida informa a quantidade solicitada que existe em estoque, caso o usuário informe a quantidade e a opção A Comprar seja preenchida é porque não existe a quantidade de peça(s) suficiente(s) em estoque e precisa ser comprada.

7. Clique OK;

8. Em seguida, clique Voltar;


9. Na janela Produtos da Requisição de Materiais aparecem os produtos associados a O.S. Clique Voltar;


10. Clique Imprimir. A lista é impressa no almoxarifado para identificação e liberação da peça à Oficina;


11. Clique Sair;

12. Após chegada da peça, execute o serviço através da marcação de tempo. Ver documentação Marcação de Tempo.

Encerrando O.S.

MÓDULO OFICINA

Após conclusão do serviço, este deve ser encerrado.

1. Na janela Ordem de Serviço clique Tipos de O.S.;


2. Clique Encerrar;


Se a O.S. possui serviço de terceiros (AF) e a nota de entrada do serviço ainda não foi registrada, aparecerá a janela abaixo informando a AF pendente de nota:


Para encerrar O.S. realize a entrada na nota ou o gerente pode autorizar o seu encerramento sem a NE:


3. Na janela Finalização de O.S. por Tipo selecione o Motivo e clique OK;

Nota: utilize os motivos que envolvam NTI.

O motivo de encerramento pode deixar a O.S que possui somente serviços, pendente para emissão da NTI. Basta configurar o parâmetro Emite NF de Peças de NTI p/ NTI em Aberto para "N" e configurar o motivo para situação "Pendente NF" na Tabela Motivos Encerramento OS. Após gerar a NTI, a O.S. é encerrada.


4. Clique Voltar.

Emitindo Nota Fiscal

Cadastrando NTI

Funções Adicionais

Impressão NTI

Alterando NTI

Consultando NTI

Cancelando NTI