Versão VS31 - Rotina para Geração Tributos Retidos

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Edição feita às 15h54min de 23 de novembro de 2016 por Verena.santos (disc | contribs)

Introdução

  • Criada a rotina para geração dos tributos retidos.


Configuração

Acesse: Cadastro\Financeiro\Tipo de Título

Em tipo de título criar um tipo para a retenção dos impostos, segue exemplo abaixo

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Após configurada a tela principal clicar no botão empresa, na tela seguinte clicar no +

Na tela que sera exibida, com campo deve ser definida a empresa que podera utilizar este tipo de titulo. Em responsavel pelo pagamento, informa o Orgão publico para qual a Fatura deve ser gerada. Deve ser criada uma única regra Para cada empresa e imposto.


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Após isso clicar no Botão Título Pagar e preencha as informações da tela abaixo, que serão utilziadas para geração do titulo da fatura.


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Acesse: Após gravar o tipo de título, Ir em Cadastro>>>Nota Fiscal >>>Grupo Tributo



Em Grupo Tributo, selecione o grupo tributo referente ao inposto retido, neste caso utilizaremos o Grupo PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE TERCEIROS

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No grupo tributo, informamos o Tipo de Titulo para geração de faturas.(conforme criamos anteriormente)


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Acesse: Financeiro>>> Contas a Pagar>>>Fatura de Tributos Retidos

Na tela seguinte, devem ser informados os filtros para busca dos documentos que serão gerados nas faturas, Deve ser informada a empresa para qual a fatura sera gerada, O tipo de data, o Periodo os quais as notas devem ser coletados, não podendo ser maior que um mês, E os tributo o qual deseja gerar, caso deseje gerar todos os tributos simultaneamente, marque todos os checks. Após isso clique em consultar.

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Serão exibidas as notas com os tributos que Foram definidos na consulta, ao lado do valor de cada tribruto, existem dois indicadores visuais, quando o mesmo esta amarelo Arquivo:539369 imagem8.jpg

 , Siginifica, que não existe nenhuma fatura automatica para este documento e tributo, caso o mesmo esteja verde Arquivo:539369 imagem9.jpg
, siginifica que já foi gerada uma fatura para este tributo e documento. E caso o documento não possua algum dos tributos, ou o mesmo não foi marcado durante o de consulta, o valor do imposto em questão sera zerado.

Caso o indicador esteja verde para algum tributo, e o documento for marcado par geração da fatura, o mesmo não sera incluso na totalização.



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Após selecionar as notas, clique no botão processar , serão exibidos os impostos encontrados nos documentos marcados, o total destes impostos e um campo para ser informado a data de vencimento para a fatura gerada. Caso não deseje gerar fatura para algum dos impostos exibidos, basta deixar a data de vencimento em branco, que o mesmo sera desconsiderado.


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Ao clicar em processar caso alguma data esteja em branco o sistema ira exibir a seguinte mensagem.

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Ao clicar em sim, ou ao clicar em processar, estando todas as datas preenchicas, e todas as configurações necessarias efetuadas, o sistema ira processar a geração do título para pagamento da fatua do imposto. Retornando a mensagem abaixo ao final do processo.

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Ao clicar em OK, o sistema ira retornar para a tela anterior, e todos os documentos associados a fatura terão o indicador ao lado dos tributos gerados.


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Para consultar ou cancelar uma fatura, iremos em Escrita fiscal, Fatura de Tributos Retidos.

Na tela exibida existem os filtos para as faturas por empresa, Tributo, Data de emissão. E Status.


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Para consultar uma fatura basta clicar no icone onde sera exibida os dados da fatura conforme abaixo,

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Para verificar os documentos que compoem uma fatura podemos clicar nas guias Movimento ou Nota fiscal, Na guia Notas Fiscal, Teremos o Codigo de todas as notas fiscais , onde a Retenção foi feita diretamente na nota, Já na guia movimento, teremos o numero dos movimentos, para os tributos que foram gerados diretamente no titulo a pagar.

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Na aba Historico, teremos toda a movimentação feita na fatura, (criação, cancelamento, ETC...)

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Para cancelar uma fatura clicamos no icone , será exibido uma mensagem confirmando o cancelamento, na tela seguinte que contem o codigo da fatura, e o motivo do cancelamento, após informar o motivo, basta clicar em confirmar,e que a fatura e o titulo associado a mesma será cancelado. Sendo possivel gerar posteriormente fatura para estes documentos.

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