Tabela Tipos Créditos/Débitos

De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica

(Diferença entre revisões)
Linha 1: Linha 1:
== Introdução ==
== Introdução ==
   
   
-
A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.  
+
<p align="justify">A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.</p>
   
   
-
A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.
+
<p align="justify">A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.</p>
== Tabela Tipos Créditos/Débitos ==
== Tabela Tipos Créditos/Débitos ==
Linha 9: Linha 9:
== Incluindo Tipos Créditos/Débitos ==
== Incluindo Tipos Créditos/Débitos ==
-
MÓDULO CONTAS A PAGAR
+
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
   
   
-
1. No menu principal clique Tabelas;
+
'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''';
   
   
-
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
+
'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
   
   
-
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir;
+
'''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Incluir''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos2.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos2.jpg]]
   
   
-
4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;
+
'''4.''' Na janela ''Inclusão de Tipos Créditos/Débitos'' informe o '''Código''' e '''Descrição''';
   
   
Informe as opções:
Informe as opções:
   
   
-
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
+
<p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p>
-
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
+
<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p>
-
Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
+
<p align="justify">'''Nota''': durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p>
-
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
+
<p align="justify">'''Tipos''': Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p>
-
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
+
<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p>
-
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
+
<p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p>
-
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
+
<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum)''': a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p>
-
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
+
<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p>
-
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
+
<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção''': é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.</p>
-
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
+
<p align="justify">'''Tp. Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p>
-
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
+
<p align="justify">'''Ag. Port.''': para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p>
-
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Depart.''': para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p>
-
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Nat. Op.''': para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p>
-
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p>
-
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Credor''': para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p>
-
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
+
<p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada)''': para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.</p>
   
   
-
5. Clique OK.
+
'''5.''' Clique '''OK'''.
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos3.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos3.jpg]]
Linha 48: Linha 48:
== Alterando Tipos Créditos/Débitos ==
== Alterando Tipos Créditos/Débitos ==
-
MÓDULO CONTAS A PAGAR  
+
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
   
   
-
1. No menu principal clique Tabelas;
+
'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''';
   
   
-
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
+
'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
-
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar;
+
'''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Alterar''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg]]
   
   
-
4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;
+
'''4.''' Na janela ''Alteração de Tipos Créditos/Débitos'' altere os dados;
   
   
Informe as opções:
Informe as opções:
   
   
-
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
+
<p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p>
-
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
+
<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p>
-
Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
+
<p align="justify">'''Nota''': durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p>
-
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
+
<p align="justify">'''Tipos''': Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p>
-
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
+
<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p>
-
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
+
<p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p>
-
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
+
<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum)''': a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p>
-
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
+
<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p>
-
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
+
<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção''': é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.</p>
-
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
+
<p align="justify">'''Tp. Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p>
-
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
+
<p align="justify">'''Ag. Port.''': para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p>
-
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Depart.''': para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p>
-
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Nat. Op.''': para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p>
-
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p>
-
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Credor''': para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p>
-
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
+
<p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada)''': para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.</p>
   
   
-
5. Clique OK.
+
'''5.''' Clique '''OK'''.
    
    
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos5.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos5.jpg]]
Linha 87: Linha 87:
== Consultando Tipos Créditos/Débitos ==
== Consultando Tipos Créditos/Débitos ==
-
MÓDULO CONTAS A PAGAR
+
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
   
   
-
1. No menu principal clique Tabelas;
+
'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''';
   
   
-
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
+
'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
   
   
-
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar;
+
'''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Consultar''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg]]
   
   
-
4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;
+
'''4.''' Na janela ''Consulta de Tipos Créditos/Débitos'' visualize os dados;
   
   
Informe as opções:
Informe as opções:
   
   
-
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
+
<p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p>
-
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
+
<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p>
-
Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
+
<p align="justify">'''Nota''': durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p>
-
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
+
<p align="justify">'''Tipos''': Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p>
-
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
+
<p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p>
-
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
+
<p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p>
-
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
+
<p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum)''': a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p>
-
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
+
<p align="justify">'''Ativo (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p>
-
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
+
<p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção''': é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.</p>
-
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
+
<p align="justify">'''Tp. Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p>
-
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
+
<p align="justify">'''Ag. Port.''': para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p>
-
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Depart.''': para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p>
-
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Nat. Op.''': para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p>
-
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p>
-
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
+
<p align="justify">'''Credor''': para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p>
-
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
+
<p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada)''': para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.</p>
   
   
-
5. Clique Voltar.
+
'''5.''' Clique '''Voltar'''.
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg]]
Linha 126: Linha 126:
== Excluindo Tipos Créditos/Débitos ==
== Excluindo Tipos Créditos/Débitos ==
-
MÓDULO CONTAS A PAGAR
+
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
-
 
+
-
1. No menu principal clique Tabelas;
+
   
   
-
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
+
'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''';
 +
 +
'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos''';
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]]
-
+
'''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Excluir''';
-
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir;
+
   
   
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg]]
   
   
-
4. Clique em Sim.  
+
'''4.''' Clique em '''Sim'''.  
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg]]
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg]]

Edição de 22h25min de 10 de novembro de 2010

Tabela de conteúdo

Introdução

A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.

A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.

Tabela Tipos Créditos/Débitos

Incluindo Tipos Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg

3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos2.jpg

4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;

Informe as opções:

Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.

Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.

Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.

Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.

Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.

Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.

Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.

Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.

Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.

Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.

Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.

Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.

Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.

C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.

Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.

Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.

5. Clique OK.

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos3.jpg

Alterando Tipos Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg

3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg

4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;

Informe as opções:

Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.

Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.

Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.

Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.

Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.

Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.

Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.

Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.

Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.

Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.

Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.

Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.

Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.

C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.

Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.

Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.

5. Clique OK.

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos5.jpg

Consultando Tipos Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg

3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg

4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;

Informe as opções:

Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.

Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.

Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.

Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.

Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.

Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.

Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.

Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.

Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.

Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.

Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.

Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.

Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.

C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.

Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.

Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.

5. Clique Voltar.

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg

Excluindo Tipos Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg

3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir;

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg

4. Clique em Sim.

Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg