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== Introdução == | == Introdução == | ||
- | A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros. | + | <p align="justify">A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.</p> |
- | A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos. | + | <p align="justify">A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.</p> |
== Tabela Tipos Créditos/Débitos == | == Tabela Tipos Créditos/Débitos == | ||
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== Incluindo Tipos Créditos/Débitos == | == Incluindo Tipos Créditos/Débitos == | ||
- | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
- | 1. No menu principal clique Tabelas; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
- | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
- | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir; | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Incluir'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos2.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos2.jpg]] | ||
- | 4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição; | + | '''4.''' Na janela ''Inclusão de Tipos Créditos/Débitos'' informe o '''Código''' e '''Descrição'''; |
Informe as opções: | Informe as opções: | ||
- | Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos. | + | <p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p> |
- | Conta Gerencial: para informar a conta gerencial. | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p> |
- | Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código. | + | <p align="justify">'''Nota''': durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> |
- | Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor. | + | <p align="justify">'''Tipos''': Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> |
- | Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não. | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
- | Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p> |
- | Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado. | + | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum)''': a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> |
- | Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não. | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
- | Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção''': é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.</p> |
- | Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Tp. Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> |
- | Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Ag. Port.''': para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p> |
- | Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Depart.''': para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p> |
- | Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Nat. Op.''': para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p> |
- | C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> |
- | Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Credor''': para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> |
- | Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada)''': para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.</p> |
- | 5. Clique OK. | + | '''5.''' Clique '''OK'''. |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos3.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos3.jpg]] | ||
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== Alterando Tipos Créditos/Débitos == | == Alterando Tipos Créditos/Débitos == | ||
- | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
- | 1. No menu principal clique Tabelas; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
- | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
- | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar; | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Alterar'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos4.jpg]] | ||
- | 4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados; | + | '''4.''' Na janela ''Alteração de Tipos Créditos/Débitos'' altere os dados; |
Informe as opções: | Informe as opções: | ||
- | Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos. | + | <p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p> |
- | Conta Gerencial: para informar a conta gerencial. | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p> |
- | Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código. | + | <p align="justify">'''Nota''': durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> |
- | Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor. | + | <p align="justify">'''Tipos''': Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> |
- | Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não. | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
- | Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p> |
- | Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado. | + | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum)''': a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> |
- | Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não. | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
- | Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção''': é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.</p> |
- | Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Tp. Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> |
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- | C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> |
- | Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Credor''': para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> |
- | Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada)''': para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.</p> |
- | 5. Clique OK. | + | '''5.''' Clique '''OK'''. |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos5.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos5.jpg]] | ||
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== Consultando Tipos Créditos/Débitos == | == Consultando Tipos Créditos/Débitos == | ||
- | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
- | 1. No menu principal clique Tabelas; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
- | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
- | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar; | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Consultar'''; |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos6.jpg]] | ||
- | 4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados; | + | '''4.''' Na janela ''Consulta de Tipos Créditos/Débitos'' visualize os dados; |
Informe as opções: | Informe as opções: | ||
- | Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos. | + | <p align="justify">'''Movimenta Devedores Diversos''': para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.</p> |
- | Conta Gerencial: para informar a conta gerencial. | + | <p align="justify">'''Conta Gerencial''': para informar a conta gerencial.</p> |
- | Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código. | + | <p align="justify">'''Nota''': durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.</p> |
- | Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor. | + | <p align="justify">'''Tipos''': Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.</p> |
- | Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não. | + | <p align="justify">'''Contabiliza (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.</p> |
- | Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não. | + | <p align="justify">'''Pagamento (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.</p> |
- | Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado. | + | <p align="justify">'''Classificação (Juros/Correção/Nenhum)''': a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.</p> |
- | Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não. | + | <p align="justify">'''Ativo (Sim/Não)''': para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.</p> |
- | Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Crédito/Débito de Retenção''': é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.</p> |
- | Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Tp. Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.</p> |
- | Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção. | + | <p align="justify">'''Ag. Port.''': para selecionar o agente portador que fará a retenção.</p> |
- | Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Depart.''': para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.</p> |
- | Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Nat. Op.''': para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.</p> |
- | C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.</p> |
- | Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção. | + | <p align="justify">'''Credor''': para selecionar o credor que sofrerá a retenção.</p> |
- | Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada. | + | <p align="justify">'''Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada)''': para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.</p> |
- | 5. Clique Voltar. | + | '''5.''' Clique '''Voltar'''. |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos7.jpg]] | ||
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== Excluindo Tipos Créditos/Débitos == | == Excluindo Tipos Créditos/Débitos == | ||
- | MÓDULO CONTAS A PAGAR | + | <p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p> |
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- | 2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Tabelas'''; |
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+ | '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Tipos Créditos/Débitos'''; | ||
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos1.jpg]] | ||
- | + | '''3.''' Na janela ''Tipos Créditos/Débitos'' clique no botão '''Excluir'''; | |
- | 3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir; | + | |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos8.jpg]] | ||
- | 4. Clique em Sim. | + | '''4.''' Clique em '''Sim'''. |
[[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg]] | [[Arquivo:Tabtiposcreditosdebitos9.jpg]] |
Edição de 22h25min de 10 de novembro de 2010
Tabela de conteúdo |
Introdução
A função Crédito/Débito é utilizada para registrar os lançamentos de movimentações sejam de liquidação, descontos, juros, multas, encontro de contas, dentro outros.
A movimentação dependerá do tipo do crédito/débito. Os tipos são: Liquida Título, Crédito (Diminui o Saldo Devedor), Débito (Aumenta o Saldo Devedor), Não Altera o Saldo Devedor. É possível ainda definir se a movimentação será Contabilizada e se irá gerar recebimento no caixa ou no banco. Assim como controlar a obrigatoriedade de autorização para os movimentos sem recebimentos.
Tabela Tipos Créditos/Débitos
Incluindo Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos Créditos/Débitos informe o Código e Descrição;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
5. Clique OK.
Alterando Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos Créditos/Débitos altere os dados;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
5. Clique OK.
Consultando Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos Créditos/Débitos visualize os dados;
Informe as opções:
Movimenta Devedores Diversos: para especificar se o tipo crédito/débito realiza movimento com devedores diversos.
Conta Gerencial: para informar a conta gerencial.
Nota: durante o encontro de contas, não se faz necessário o preenchimento da conta gerencial, pois o encontro é realizado pelo valor do Código.
Tipos: Crédito (Aumenta o Saldo Credor), Débito (Diminui o Saldo Credor), Liquida Obrigação ou Não Altera Saldo Credor.
Contabiliza (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito contabiliza ou não.
Pagamento (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito realiza pagamento ou não.
Classificação (Juros/Correção/Nenhum): a classificação é escolhida de acordo com o crédito/débito configurado.
Ativo (Sim/Não): para informar se o tipo crédito/débito estará ativo ou não.
Crédito/Débito de Retenção: é marcada quando o tipo de crédito/débito for de retenção. Ao selecionar esta opção é necessário informar se o Tipo de Retenção é na data do Pagamento ou na Entrada.
Tp. Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação que fará a retenção.
Ag. Port.: para selecionar o agente portador que fará a retenção.
Depart.: para selecionar o departamento que ocorrerá a retenção.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação que sofrerá a retenção.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial que ocorrerá a retenção.
Credor: para selecionar o credor que sofrerá a retenção.
Tipo de Retenção (Pagamento/Entrada): para especificar se o tipo de retenção será na data do Pagamento ou na Entrada.
5. Clique Voltar.
Excluindo Tipos Créditos/Débitos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos Créditos/Débitos;
3. Na janela Tipos Créditos/Débitos clique no botão Excluir;
4. Clique em Sim.