Ficha Razão a Receber WF

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Conceitua-se ''Ficha Razão a Receber'' sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.
Conceitua-se ''Ficha Razão a Receber'' sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.
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= Ficha Razão a Receber =  
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<p align="center">'''FINANCEIRO'''</p>  
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Edição de 10h03min de 22 de novembro de 2013

Introdução

Conceitua-se Ficha Razão a Receber sendo um processo de especificação dos tipos de adiantamento a fornecedores, realizado pela concessionária.

Ficha Razão a Receber

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Receber e Ficha Razão a Receber;

Arquivo:Fcrzrecwf1.jpg

2. Informe a Empresa, Devedor/Credor e o Tipo de Ficha Razão. Clique em Insere;

Arquivo:Fcrzrecwf2.jpg

3. Preencha os dados da ficha razão e em seguida, clique Confirmar;

Arquivo:Fcrzrecwf3.jpg

4. Ficha razão cadastrada. Devido a solicitação de aprovação, esta se encontra com o status Pendente;

Arquivo:Fcrzrecwf4.jpg

5. Caso configurado, o sistema irá criar uma tarefa referente à autorização da ficha razão. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar deverá ser executada;

Arquivo:Fcrzrecwf5.jpg

6. Clique em Autorizar;

Arquivo:Fcrzrecwf6.jpg

7. Após a autorização o status passa a ser Válido.

Arquivo:Fcrzrecwf7.jpg