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(→Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas) |
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* As informações podem ser agrupadas pelo nome do funcionário. | * As informações podem ser agrupadas pelo nome do funcionário. | ||
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== Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas == | == Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas == |
Edição de 13h58min de 16 de junho de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas tem por objetivo visualizar as notas fiscais de entrada emitidas num determinado perÃodo, podendo-se considerar as notas fiscais canceladas.
Gerando Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas
Como Gerar Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal clique no botão Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Notas Fiscais e de Entrada Emitidas;
3. Na janela Relatório - Notas de Entrada Emitidas informe o PerÃodo preenchendo Data Inicial e Data Final;
Notas:
- A opção Considera NFs Canceladas serve para considerar ou não as NFs.
- A opção Mostrar Detalhe da NFE serve para mostrar os itens de forma detalhada em cada nota.
4. Selecione o Critério/Data das notas fiscais para emissão do relatório: Entrada, Cadastro ou Emissão;
5. Selecione o Resumo por: Depart. da NF ou Depart. dos Itens da NF;
6. Ordenar o relatório por: Lançamento ou N.F.;
7. Na janela Relatório - Notas de Entrada Emitidas clique no botão Funcionário;
8. Utilize o(s) filtro(s) Código ou Setor do Funcionário para selecionar o funcionário;
9. Selecione o funcionário e clique em OK;
10. Na janela Relatório - Notas de Entrada Emitidas clique em Preview para visualizar o relatório. E clique Imprimir para imprimir.
Nota:
- As informações podem ser agrupadas pelo nome do funcionário.
Entendendo Campos do Relatório Notas Fiscais de Entrada Emitidas
Dados do relatório:
Funcionário: nome do funcionário.
Data Cad.: data de cadastro da nota fiscal.
Data Emis.: data de emissão da nota fiscal.
Data Ent.: data de entrada da nota fiscal.
Lanc.: número do lançamento.
N.F.: número da nota fiscal.
Fornecedor.: código e nome do fornecedor.
Dep.: nome do departamento.
Valor.: valor da nota fiscal.
Custo.: valor do custo.
Motivo Canc.: descrição do motivo do cancelamento da nota fiscal.
Resumo por Conta Gerencial
Código: código da conta gerencial.
Descrição: descrição da conta gerencial.
Valor: valor da notas fiscais agrupado por código da conta gerencial.