Operação

De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica

(Diferença entre revisões)
(Resultado)
(Como Realizar Operação)
 
(28 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 3: Linha 3:
<p align="justify"> É no processo de Operação que o cliente liquida os títulos e negocia o valor de correção do título a ser pago, assim como determinar a forma de pagamento de cada título. </p>
<p align="justify"> É no processo de Operação que o cliente liquida os títulos e negocia o valor de correção do título a ser pago, assim como determinar a forma de pagamento de cada título. </p>
   
   
-
A Operação pode ser realizada tanto no módulo de Contas a Receber como no Controle Bancário.
+
A Operação pode ser realizada tanto no módulo de ''Contas a Receber'' como no ''Controle Bancário''.
 +
 
 +
= Configurações =
 +
 
 +
[[Tabela Tipos de Documentos (Operação) | Tipos de Documentos]]
= Realizando Operação =
= Realizando Operação =
 +
== Como Realizar Operação ==
== Como Realizar Operação ==
Linha 14: Linha 19:
'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Operação''';
'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Operação''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao1.jpg]]
   
   
'''3.''' Na janela ''Operação'' clique '''Incluir''';
'''3.''' Na janela ''Operação'' clique '''Incluir''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao2.jpg]]
   
   
'''4.''' Informe '''Devedor''' que irá liquidar o(s) título(s), '''Agente Cobrador''' e '''Empresa''';
'''4.''' Informe '''Devedor''' que irá liquidar o(s) título(s), '''Agente Cobrador''' e '''Empresa''';
Linha 24: Linha 29:
'''5.''' Em seguida selecione o título e clique '''Correção''';  
'''5.''' Em seguida selecione o título e clique '''Correção''';  
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao6.jpg]]
   
   
'''6.''' Na janela ''Alteração da Correção do Título'' altere o valor '''Juros''';
'''6.''' Na janela ''Alteração da Correção do Título'' altere o valor '''Juros''';
Linha 33: Linha 38:
'''7.''' Clique '''OK''';
'''7.''' Clique '''OK''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao7.jpg]]
   
   
-
'''8.''' O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique '''Confirma''';
+
'''8.''' O ''Pagamento Mínimo'' é atualizado de acordo com o valor informado no campo ''Juros''. Clique '''Confirma''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao8.jpg]]
   
   
-
'''9.''' O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique '''Confirmar''';
+
'''9.''' O ''Número de Operação'' é gerado. Selecione o título e clique '''Confirmar''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao9.jpg]]
   
   
'''10.''' Clique '''Incluir''' para incluir as formas de pagamento;
'''10.''' Clique '''Incluir''' para incluir as formas de pagamento;
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao10.jpg]]
   
   
'''11.''' Clique '''Confirma''';
'''11.''' Clique '''Confirma''';
   
   
 +
'''Nota:'''
 +
* <p align="justify">Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção ''Exige o Número do Documento'', na [[Tabela Tipos de Documentos (Operação) | tabela Tipos de Documentos]]. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção ''Exige o Número do Documento'' deve estar marcada, na tabela.</p>
 +
[[Arquivo:Operacao11.jpg]]
   
   
-
<p align="justify">Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.</p>
+
<p align="justify">Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do ''Recebimento TEF''.</p>
   
   
'''12.''' Informe a '''Impressora Dual''' e selecione a '''Forma de Pagamento''';
'''12.''' Informe a '''Impressora Dual''' e selecione a '''Forma de Pagamento''';
   
   
-
'''13.''' Marque o '''Nº de Vias TEF (Sitef)'''. Clique em ;
+
'''13.''' Marque o '''Nº de Vias TEF (Sitef)'''. Clique em [[Arquivo:Operacao22.jpg]];
   
   
'''Nota:'''
'''Nota:'''
-
* O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão de Cupom Fiscal.
+
* O processo de ''Recebimento TEF'' também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação [[PAF - Emissão Cupom Fiscal]].
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao28.jpg]]
   
   
'''14.''' Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique '''OK''';
'''14.''' Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique '''OK''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao13.jpg]]
   
   
'''15.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
'''15.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao12.jpg]]
   
   
-
'''16.''' Informe o Nº de Vias. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
+
'''16.''' Informe o '''Nº de Vias'''. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
   
   
'''Nota:'''
'''Nota:'''
* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao15.jpg]]
   
   
'''17.''' Recibo gerado.
'''17.''' Recibo gerado.
 +
 +
[[Arquivo:Operacao14.jpg]]
= Funções Adicionais =
= Funções Adicionais =
Linha 84: Linha 94:
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p>
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p>
   
   
-
A opção Desconfirma serve para alterar a forma de pagamento utilizada na operação.
+
A opção ''Desconfirma'' serve para alterar a forma de pagamento utilizada na operação.
   
   
'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
Linha 92: Linha 102:
'''3.''' Na janela ''Operação'' informe o '''Nr. Operação''' e clique '''Desconfirma''';
'''3.''' Na janela ''Operação'' informe o '''Nr. Operação''' e clique '''Desconfirma''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao16.jpg]]
   
   
'''4.''' Clique '''Confirma''';
'''4.''' Clique '''Confirma''';
   
   
'''Nota:'''
'''Nota:'''
-
* É possível ''Alterar'' e ''Excluir'' o título. Ao clicar em '''Alterar''' o sistema permite incluir novos títulos e realizar correções no valor do Juros.
+
* É possível ''Alterar'' e ''Excluir'' o título. Ao clicar em ''Alterar'' o sistema permite incluir novos títulos e realizar correções no valor dos Juros.
   
   
 +
[[Arquivo:Operacao17.jpg]]
-
 
'''5.''' Clique '''Alterar''';
'''5.''' Clique '''Alterar''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao18.jpg]]
   
   
'''6.''' Altere as informações necessárias da forma de pagamento. Clique '''Confirma''';
'''6.''' Altere as informações necessárias da forma de pagamento. Clique '''Confirma''';
 +
 +
'''Nota:'''
 +
* <p align="justify">Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção ''Exige o Número do Documento'', na [[Tabela Tipos de Documentos (Operação) | tabela Tipos de Documentos]]. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção ''Exige o Número do Documento'' deve estar marcada, na tabela.</p>
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao19.jpg]]
   
   
'''7.''' Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique '''OK''';
'''7.''' Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique '''OK''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao20.jpg]]
   
   
'''8.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
'''8.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao21.jpg]]
   
   
'''9.''' Informe o '''Nº de Vias'''. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
'''9.''' Informe o '''Nº de Vias'''. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
Linha 122: Linha 135:
* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao15.jpg]]
   
   
'''10.''' Recibo gerado.
'''10.''' Recibo gerado.
 +
 +
[[Arquivo:Operacao23.jpg]]
== Recibo ==
== Recibo ==
-
<p align="justify">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p>
+
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p>
-
É possível imprimir o Recibo também através da opção Recibo na tela de Operação.
+
É possível imprimir o Recibo também através da opção ''Recibo'' na tela de ''Operação''.
   
   
'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
Linha 138: Linha 153:
'''3.''' Na janela ''Operação'' informe o '''Nr. Operação''' e clique '''Recibo''';
'''3.''' Na janela ''Operação'' informe o '''Nr. Operação''' e clique '''Recibo''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao24.jpg]]
   
   
'''4.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
'''4.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao21.jpg]]
   
   
'''5.''' Informe o '''Nº de Vias'''. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
'''5.''' Informe o '''Nº de Vias'''. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
Linha 149: Linha 164:
* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao15.jpg]]
   
   
'''6.''' Recibo gerado.
'''6.''' Recibo gerado.
 +
 +
[[Arquivo:Operacao23.jpg]]
== Resultado ==
== Resultado ==
   
   
 +
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A RECEBER'''</p>
 +
'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
   
   
Linha 161: Linha 180:
'''3.''' Na janela '''Operação''' informe o '''Nr. Operação''' e clique '''Resultado''';
'''3.''' Na janela '''Operação''' informe o '''Nr. Operação''' e clique '''Resultado''';
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao25.jpg]]
   
   
'''4.''' Na janela ''Relatório - Resultado da Operação'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir;
'''4.''' Na janela ''Relatório - Resultado da Operação'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. E '''Imprimir''' para imprimir;
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao26.jpg]]
   
   
'''5.''' Relatório Resultado da Operação impresso.
'''5.''' Relatório Resultado da Operação impresso.
   
   
-
 
+
[[Arquivo:Operacao27.jpg]]
   
   
''Dados do relatório:''
''Dados do relatório:''

Edição atual tal como 14h06min de 28 de setembro de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

É no processo de Operação que o cliente liquida os títulos e negocia o valor de correção do título a ser pago, assim como determinar a forma de pagamento de cada título.

A Operação pode ser realizada tanto no módulo de Contas a Receber como no Controle Bancário.

Configurações

Tipos de Documentos

Realizando Operação

Como Realizar Operação

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

Arquivo:Operacao1.jpg

3. Na janela Operação clique Incluir;

Arquivo:Operacao2.jpg

4. Informe Devedor que irá liquidar o(s) título(s), Agente Cobrador e Empresa;

5. Em seguida selecione o título e clique Correção;

Arquivo:Operacao6.jpg

6. Na janela Alteração da Correção do Título altere o valor Juros;

Nota:

  • É possível aumentar ou diminuir o valor de correção do título;

7. Clique OK;

Arquivo:Operacao7.jpg

8. O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique Confirma;

Arquivo:Operacao8.jpg

9. O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique Confirmar;

Arquivo:Operacao9.jpg

10. Clique Incluir para incluir as formas de pagamento;

Arquivo:Operacao10.jpg

11. Clique Confirma;

Nota:

  • Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.

Arquivo:Operacao11.jpg

Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.

12. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;

13. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em Arquivo:Operacao22.jpg;

Nota:

  • O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação PAF - Emissão Cupom Fiscal.

Arquivo:Operacao28.jpg

14. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;

Arquivo:Operacao13.jpg

15. Clique Imprimir para imprimir o recibo;

Arquivo:Operacao12.jpg

16. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

  • Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.

Arquivo:Operacao15.jpg

17. Recibo gerado.

Arquivo:Operacao14.jpg

Funções Adicionais

Desconfirma

MÓDULO CONTAS A RECEBER

A opção Desconfirma serve para alterar a forma de pagamento utilizada na operação.

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Desconfirma;

Arquivo:Operacao16.jpg

4. Clique Confirma;

Nota:

  • É possível Alterar e Excluir o título. Ao clicar em Alterar o sistema permite incluir novos títulos e realizar correções no valor dos Juros.

Arquivo:Operacao17.jpg

5. Clique Alterar;

Arquivo:Operacao18.jpg

6. Altere as informações necessárias da forma de pagamento. Clique Confirma;

Nota:

  • Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.

Arquivo:Operacao19.jpg

7. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;

Arquivo:Operacao20.jpg

8. Clique Imprimir para imprimir o recibo;

Arquivo:Operacao21.jpg

9. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

  • Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.

Arquivo:Operacao15.jpg

10. Recibo gerado.

Arquivo:Operacao23.jpg

Recibo

MÓDULO CONTAS A RECEBER

É possível imprimir o Recibo também através da opção Recibo na tela de Operação.

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Recibo;

Arquivo:Operacao24.jpg

4. Clique Imprimir para imprimir o recibo;

Arquivo:Operacao21.jpg

5. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

  • Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.

Arquivo:Operacao15.jpg

6. Recibo gerado.

Arquivo:Operacao23.jpg

Resultado

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Resultado;

Arquivo:Operacao25.jpg

4. Na janela Relatório - Resultado da Operação clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir;

Arquivo:Operacao26.jpg

5. Relatório Resultado da Operação impresso.

Arquivo:Operacao27.jpg

Dados do relatório:

Devedor: nome do devedor do título

Operação: número da operação gerada e a data em que foi gerado o título

Lanc.: número do lançamento do título

Nr./Série: número e a série do título

Agente Cobrador: nome do agente cobrador

Dt.Venc: data de vencimento do título

Dias Atr.: quantidade de dias do título em atraso

Valor Original: valor original do título

Correção: valor de correção do título

Desconto: valor do desconto dado ao título

Juros: valor de juros

Multa: valor da multa

Advogado: valor do advogado

Cartório: valor do cartório

Total a Pagar: valor do título a ser pago