Importação Faturamento de Peças - FP9 (Volks)

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(Como Realizar Importação Faturamento de Peças - FP9)
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'''1.''' No menu principal clique '''Arquivo''';
 
   
   
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'''1.''' No menu principal clique '''Arquivo''' e '''Importar Arquivo''';
   
   
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'''3.''' Na janela ''Importação de Arquivo'' clique no botão '''Arquivo''';
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'''2.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', informe '''Diretório''' e '''Nome do Arquivo''' ou clique '''Arquivo''' para selecioná-lo;
   
   
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'''3.''' Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique '''Abrir''';
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'''4.''' Após selecionar o arquivo clique '''Importar''';
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'''5.''' Processando importação;
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'''6.''' Clique '''OK'''. Ir para aba ''Veículos'' para processar registro do arquivo no sistema;
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([[Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks38.jpg]]): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
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Edição de 10h01min de 9 de setembro de 2011

Tabela de conteúdo

Introdução

A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitas ao Fabricante. Este arquivo é importado com informações do pedido e da nota para o sistema DealerNet.

Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito o atualizam e transferem de estoque automaticamente os materiais que tiverem suas referências modificadas.

Configurações

Cadastro de Materias Seqüencial

Realizando Importação Faturamento de Peças - FP9

Como Realizar Importação Faturamento de Peças - FP9

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal clique Arquivo e Importar Arquivo;

Arquivo:Importacao4.jpg

2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks2.jpg

3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;

Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks3.jpg

4. Após selecionar o arquivo clique Importar;

Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks4.jpg

5. Processando importação;

Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks5.jpg

6. Clique OK. Ir para aba Veículos para processar registro do arquivo no sistema;

Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks6.jpg

7. Na aba Veículos, mostra quantidade de itens a importar. Selecione o registro FVD - Faturamento Diário de Veículos;

(Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks38.jpg): indica que o arquivo está pronto para ser importado.

(Arquivo:Importfatveicfvdfvwvolks39.jpg): indica que o arquivo já foi processado.


4. Selecione o arquivo a ser importado. Clique Abrir;


5. Clique Importar;


6. Arquivo sendo importado;


7. Arquivo importado. Clique OK;


8. Na janela Importação de Arquivo clique na aba Peças;

9. Selecione Registro FP9 - Faturamento de Peças. Clique Processar;

(Arquivo:Importacao1.jpg): indica que o arquivo está pronto para ser importado.

(Arquivo:Importacao2.jpg): indica que o arquivo já foi processado.


10. Na janela Notas Fiscais de Entrada preencha os dados de entrada, venda direta e tipo de obrigação. Clique Processar;


11. Arquivo sendo processado.


12. Arquivo processado. Clique OK;



13. Na janela Importação de Arquivo na aba Oficina, o ícone mostra que o arquivo foi importado;


14. Para visualizar arquivo Registro FP9 - Faturamento de Peças clique Preview. Para imprimir, clique em Imprimir;


15. Arquivo impresso.

Entendendo os Campos do Registro FP9 - Faturamento de Peças

Dados do relatório

N° do Pedido VW: número do pedido da peça da Volks Emissão: data de emissão do pedido Peça: descrição da peça Classif. Fiscal: classificação fiscal da peça Sit. Tributária: tributação do item Desconto: desconto

N° do Pedido Revendedor: número do pedido de peça do Revendedor Vencimento: data de vencimento do pedido de peça Descrição: descrição da peça Alíquota IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados Tributação pelo ICMS: valor tributado pelo ICMS Cod. Transp.: código da transportadora cadastrada na Montadora

N° NF: número da Nota Fiscal Valor total:valor total da Nota Fiscal IPI: alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados Peso liq.: peso líquido da peça Cod.Forn.: código do fornecedor DSH

Serie: série da nota fiscal Qtde: quantidade ICMS: valor do ICMS Num Caixa: número de caixa CNPJ Forn.: CNPJ do Fornecedor DSH