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<p align="justify">Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação [[Nota Fiscal de Entrada | Nota de Entrada]] - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).</p> | <p align="justify">Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação [[Nota Fiscal de Entrada | Nota de Entrada]] - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).</p> | ||
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Edição de 09h53min de 30 de agosto de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação de Faturamento de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada de Veículos emitidas pelo Fabricante para a Concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do veículo. Após chegada e conferência, é necessário somente registrar a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
Se na importação do arquivo, a opção Gerar O.S de Montagem for marcada, o sistema gera OS de montagem automaticamente. Desta forma, ao consultar as OS's no módulo de Oficina, constata-se que o veículo importado com os serviços foram associados.
Configurações
Cadastro de T.M.O. de Montagem
MÓDULO OFICINA
1. No menu, ir em Cadastros e T.M.O. de Montagem;
2. Na janela Cadastro de T.M.O. para OS de Montagem informe o modelo do veículo ou clique em () para selecioná-lo;
3. Utilize as opções de filtro para selecionar o modelo;
4. Selecione o modelo e clique em Voltar;
5. Após ter selecionado modelo, clique em Incluir para associar a(s) T.M.O.'(s) que farão parte da O.S. de cada modelo;
6. Clique Confirma.
Importando Faturamento de Veículos
Como Importar Faturamento de Veículos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu, ir em Arquivo, Importações e Importar Faturamento de Veículos;
2. Na janela Importar Faturamento de Veículos, preencha os campos que estão em branco e selecione o arquivo que deseja importar;
3. Clique na opção Gerar O.S de Montagem para gerar OS de montagem automaticamente durante a importação de faturamento de veículos novos;
Notas:
-
Caso a opção "Gerar O.S de Montagem" esteja marcada, o arquivo de faturamento de veículos novos é importado e gerado com as O.S.'s de Montagem. Através da opção Cadastro de T.M.O. de Montagem é feita a associação das TMO's que fazem parte da OS de cada modelo.
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Caso a opção Gerar O.S de Montagem não seja marcada é possível realizar esta configuração depois, basta clicar no botão Config.
4. Informe o Código Cliente ou utilize o botão () para selecioná-lo;
5. Defina a quantidade de dias da Prev. para Entrega a partir da importação e clique em OK;
6. Clique no botão Tipo O.S para selecionar os tipos de ordem de serviço. Clique OK;
7. Clique em Processar;
8. Arquivo sendo processado;
Nota:
-
Caso tenha algum modelo no arquivo que não tenha sido associado, o sistema mostra mensagem "Modelo XXXXXXX de descrição "XXXXXXX" não está associado a TMO de montagem. Deseja associar agora?". Para realizar a associação durante o processamento, clique em Sim. Neste momento a tela Cadastro de T.M.O para abertura automática de OS é aberta.
9. O sistema processa o arquivo. Clique em OK;
10. Automaticamente o sistema pergunta se deseja importar o arquivo de estoque de veículos. Clique em Sim para confirmar procedimento;
11. A tela para importação do arquivo de estoque de veículos é aberta;
12. E neste momento o sistema pergunta se deseja imprimir as NE's. Em caso positivo, clique Sim;
13. Na janela de Impressão de Nota Fiscal de Entrada, selecione a Opção de Impressão: Modelo Bobina ou Modelo Padrão. Clique em Imprimir;
14. Após impressão, na janela de Estoque de Veículos, selecione o arquivo (SEV) para importar o arquivo de estoque de veículos;
15. Clique em Processar para atualizar informações de Estoque;
16. Arquivo sendo processada;
17. A importação foi concluída. Clique OK.