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(→Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos) |
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'''Tipo de Pagamento:''' tipo do pagamento gerador da proposta | '''Tipo de Pagamento:''' tipo do pagamento gerador da proposta |
Edição de 14h01min de 6 de janeiro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Proposta / Pedido tem por objetivo visualizar as propostas/pedidos dos clientes de um determinado vendedor, empresa, estoque e perÃodo. Como também filtrar os veÃculos faturadas e/ou não faturados e as propostas/pedidos canceladas, confirmadas, confirmadas sem recebimento ou todas.
Gerando Relatório Propostas / Pedidos
Como Gerar Relatório Propostas / Pedidos
MÓDULO VEÃCULOS
1. No menu principal clique no botão Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Proposta / Pedido e Propostas / Pedidos;
3. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos informe PerÃodo preenchendo Data Inicial e Data Final;
4. Selecione o Estoque;
5. No campo Relatório selecione o Tipo Modelo (Modelo I ou Modelo II);
Nota:
- O Modelo II mostra um resumo por tipo de pagamento, no final do relatório.
6. No campo VeÃculos marque: Todos, Faturados ou Não Faturados;
7. No campo Proposta/Pedido marque: Todas, Cancelados, Propostas em andamento (mostra as propostas que estão em aberto no sistema), Confirmados ou Confirmados sem recebimento;
8. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Vendedor;
9. Selecione o(s) funcionário(s). Clique OK;
10. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Empresa;
11. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
12. Na janela Relatório - Propostas / Pedidos clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Propostas / Pedidos
Dados do relatório:
Empresas: empresa Matriz/Filial
Estoque: descrição do estoque
VeÃculo: código do veÃculo
Modelo: descrição do modelo do veÃculo
Placa: placa do veÃculo, independente do veÃculo ser novo ou usado
Cliente: nome do cliente
Telefone: DDD e telefone do cliente
Proposta: código/número da proposta
Pedido: número do pedido da proposta
Motivo do Cancelamento: motivo do cancelamento da proposta / pedido
Cancelado por: nome do funcionário que realizou o cancelamento da proposta / pedido
Data/Hota Canc.: data e hora do cancelamento da proposta / pedido
Valor: valor da proposta / pedido
Margem: margem de proposta / pedido
% Margem: percentual da margem da proposta / pedido
Dt. Aprovação: data de aprovação do pedido. Quando ainda não se transformou em pedido, o campo da data fica ZERADO no relatório.
Cédula: indica que o veÃculo foi pago
Resumo:
Tipo de Pagamento: tipo do pagamento gerador da proposta
Qtd.: subtotal das formas de pagamento
Aberto: pagamentos em aberto por forma de pagamento
Baixado: pagamentos baixados por forma de pagamento
Desconto: valor dos descontos realizados de acordo com as formas de pagamento
Aberto + Baixado: soma dos pagamentos abertos e baixados